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送心意

王超老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-23 07:37

你好,你是不是弄錯(cuò)了?因?yàn)槟沅N項(xiàng)是十萬,應(yīng)該不可能抵扣15萬的

王超老師 解答

2022-02-23 07:41

你好
借:增值稅 銷項(xiàng) 15
貸:增值稅 進(jìn)項(xiàng) 10
增值稅 留底稅額 5

王超老師 解答

2022-02-23 07:48

我自己是沒有動(dòng)的,等到下個(gè)月有銷項(xiàng)的時(shí)候再抵扣掉的

王超老師 解答

2022-02-23 07:49

不客氣,記得五星好評(píng)哦

簡(jiǎn)單的你 追問

2022-02-23 07:40

怎么會(huì)弄錯(cuò),因?yàn)槟阍诠催x認(rèn)證時(shí)金額不可能剛好是銷項(xiàng)稅的10萬

簡(jiǎn)單的你 追問

2022-02-23 07:47

增值稅進(jìn)項(xiàng)稅期末有沒有余額,我未抵扣的5萬要不要管它

簡(jiǎn)單的你 追問

2022-02-23 07:48

嗯嗯,好的

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一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,和上月留底減少當(dāng)期銷項(xiàng)稅的分錄如下 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-09-16 10:02:48
你好,需要做一筆沖銷分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-04 10:36:22
您好,按實(shí)際抵減的金額,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸其他收益。
2019-11-07 13:56:54
你好,抵扣1500 進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)不需要做分錄 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 100
2017-01-11 15:39:11
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