- 送心意
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-02-23 07:37
你好,你是不是弄錯了?因為你銷項是十萬,應(yīng)該不可能抵扣15萬的
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一、月末進(jìn)項稅的會計分錄是:
借:庫存商品(或原材料)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08

你好,需要做一筆沖銷分錄
借;應(yīng)交稅費(銷項稅額)
貸;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-04 10:36:22

當(dāng)期進(jìn)項稅抵扣,和上月留底減少當(dāng)期銷項稅的分錄如下
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-09-16 10:02:48

你好!看看這里的鏈接對你有幫助
http://baike.m.sogou.com/baike/fullLemma.jsp?max=&lid=362603&fromTitle=增值稅
2016-09-08 17:50:52

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項10
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項5
2020-04-11 21:08:27
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