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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-02-23 07:37

你好,你是不是弄錯了?因為你銷項是十萬,應(yīng)該不可能抵扣15萬的

王超老師 解答

2022-02-23 07:41

你好
借:增值稅 銷項 15
貸:增值稅 進(jìn)項 10
增值稅 留底稅額 5

王超老師 解答

2022-02-23 07:48

我自己是沒有動的,等到下個月有銷項的時候再抵扣掉的

王超老師 解答

2022-02-23 07:49

不客氣,記得五星好評哦

簡單的你 追問

2022-02-23 07:40

怎么會弄錯,因為你在勾選認(rèn)證時金額不可能剛好是銷項稅的10萬

簡單的你 追問

2022-02-23 07:47

增值稅進(jìn)項稅期末有沒有余額,我未抵扣的5萬要不要管它

簡單的你 追問

2022-02-23 07:48

嗯嗯,好的

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一、月末進(jìn)項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好,需要做一筆沖銷分錄 借;應(yīng)交稅費(銷項稅額) 貸;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-04 10:36:22
當(dāng)期進(jìn)項稅抵扣,和上月留底減少當(dāng)期銷項稅的分錄如下 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-09-16 10:02:48
你好!看看這里的鏈接對你有幫助 http://baike.m.sogou.com/baike/fullLemma.jsp?max=&lid=362603&fromTitle=增值稅
2016-09-08 17:50:52
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項10 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項5
2020-04-11 21:08:27
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