老師,假如這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅是20萬,銷項(xiàng)稅是10萬,我抵扣了15萬,稅金的分錄怎么做
簡(jiǎn)單的你
于2022-02-23 07:34 發(fā)布 ??927次瀏覽
- 送心意
王超老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-02-23 07:37
你好,你是不是弄錯(cuò)了?因?yàn)槟沅N項(xiàng)是十萬,應(yīng)該不可能抵扣15萬的
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一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄是:
借:庫存商品(或原材料)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08

當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,和上月留底減少當(dāng)期銷項(xiàng)稅的分錄如下
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-09-16 10:02:48

你好,需要做一筆沖銷分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額)
貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-04 10:36:22

您好,按實(shí)際抵減的金額,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸其他收益。
2019-11-07 13:56:54

你好,抵扣1500
進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)不需要做分錄
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 100
2017-01-11 15:39:11
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