
公司發(fā)出商品的數(shù)量和收貨方結算的數(shù)量不一致,應該怎么做分錄,以收貨方結算單為準
答: 您好,以本方發(fā)出商品數(shù)量為準。分錄,借:發(fā)出商品,貸;庫存商品。具體的差額找到原因再行處理。
發(fā)出商品數(shù)量和結算數(shù)量不一致,以結算單為準,中間的差額該怎么做分錄
答: 您好,如果中間差額,沒找到原因,分錄,借:待處理財產損溢,貸:庫存商品,如果找到了原因,借:營業(yè)外支出(單位自己承擔),其他應收款(責任人承擔),貸;庫存商品。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
未開票結算單怎么做分錄呢?老師
答: 你好; 你們的收入的話 ; 借應收賬款或者銀行存款 ;貸主營業(yè)務收入- 無票收入; 應交稅費-應交增值稅


王雁鳴老師 解答
2017-03-15 22:36