
發(fā)出商品數(shù)量和結(jié)算數(shù)量不一致,以結(jié)算單為準(zhǔn),中間的差額該怎么做分錄
答: 您好,如果中間差額,沒找到原因,分錄,借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸:庫存商品,如果找到了原因,借:營業(yè)外支出(單位自己承擔(dān)),其他應(yīng)收款(責(zé)任人承擔(dān)),貸;庫存商品。
公司發(fā)出商品的數(shù)量和收貨方結(jié)算的數(shù)量不一致,應(yīng)該怎么做分錄,以收貨方結(jié)算單為準(zhǔn)
答: 您好,以本方發(fā)出商品數(shù)量為準(zhǔn)。分錄,借:發(fā)出商品,貸;庫存商品。具體的差額找到原因再行處理。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
未開票結(jié)算單怎么做分錄呢?老師
答: 你好; 你們的收入的話 ; 借應(yīng)收賬款或者銀行存款 ;貸主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

