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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-03-16 09:56

做往來的時候怎么做,我這邊貸方做應付還是其他?沒有直接支付,做的往來

大大大妞 追問

2017-03-16 10:00

老師,分單位社保和個人社保,我們應付職工薪酬下面是單位社保,其他應付下面是個人社保,這個分錄,我怎么做, 
借:應付職工薪酬-單位社保 
      其他應付款-個人社保 
    貸:應付賬款              這個分錄這樣做行嗎,我們是內(nèi)賬

鄒老師 解答

2017-03-16 09:48

你公司支付的時候         借;其他應付款  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-03-16 09:57

你好,做其他應付 
借;應付職工薪酬    貸;其他應付款

鄒老師 解答

2017-03-16 10:02

你好,內(nèi)帳其實不需要分單位,個人部分了

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相關(guān)問題討論
沒有交社保,那就做計提這個分錄
2019-10-21 14:47:16
你公司支付的時候 借;其他應付款 貸;銀行存款
2017-03-16 09:48:16
同學,你好 計提社保分錄 借管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 支付社保 借應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸銀行存款
2021-07-11 21:29:04
你申報那個界面,你申報那個地方?jīng)]有嗎,
2020-03-16 15:43:45
不可能只補繳社保個人部分,一補就是公司部分與個人部分一起補,個人部分計入其他應收款——代扣個人社保,對于公司承擔的社保計入管理費用、銷售費用等。按員工的性質(zhì)入費用
2018-10-23 13:53:35
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