
老師好,我公司17年成立建帳的時候,財務(wù)系統(tǒng)沒做做649.99元的管理費(fèi)用分錄(也沒有見有這筆業(yè)務(wù)的單據(jù)),但18年年報的時候卻多報了這筆費(fèi)用,我想在本年調(diào)整這筆分錄,做到以前年度損溢調(diào)整這個科目來,什么做會計分錄?還是說有更好的方法來調(diào)整這筆費(fèi)用
答: 你好,同學(xué) 借 應(yīng)付賬款等等 貸 以前年度損益調(diào)整 649.99
1.以前年度少計管理費(fèi)用12萬元;2.以前年度多記財務(wù)利息支出10萬元;以上兩筆業(yè)務(wù)不影響當(dāng)年損益,會計分錄怎么做?
答: 你好 1,借;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用12萬元,貸;相關(guān)科目 2,借;相關(guān)科目,貸;以前年度損益調(diào)整——財務(wù)費(fèi)用 10萬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
將以前年度的待攤費(fèi)用調(diào)整至管理費(fèi)用應(yīng)該怎樣做會計分錄呢?
答: 就是資產(chǎn)負(fù)債表的待攤費(fèi)用科目全部轉(zhuǎn)入未分配利潤科目.

