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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-24 16:38

你好,當時暫估的分錄怎么做的?

milk清 追問

2022-02-24 16:52

當時暫做分錄是這樣的
借:工程施工,貸:應付賬款     再做了一筆:借:主營業(yè)務成本  貸:工程施工

郭老師 解答

2022-02-24 17:16

借應付賬款貸、工程施工,
借工程施工
貸,以前年度損益調整。

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你好,當時暫估的分錄怎么做的?
2022-02-24 16:38:15
紅沖去年暫估的管理費一般有兩種做賬方法: 一、按照去年實際發(fā)生的管理費,減去暫估的管理費,扣減過去暫估的管理費,將其余部分記錄在未來支付的管理費中; 二、直接將暫估的管理費減少到去年實際發(fā)生的管理費中,將其余部分記錄在未來支付的管理費中。 拓展知識:暫估是企業(yè)為預防未來可能發(fā)生的費用而預付費用,其金額一般比較大。企業(yè)在報告期間,如果發(fā)現暫估的費用比實際發(fā)生的費用多,可以通過“紅沖”的方式,將多余的部分減少,然后記錄在未來支付的管理費中。
2023-02-24 23:06:24
你好,紅字沖銷暫估分錄,借:庫存商品 (負數) 貸:應付賬款-暫估(負數),沖成本,借:以前年度損益調整(負數) 貸:庫存商品(負數),發(fā)票到,借:庫存商品 貸:應付賬款,結轉成本,借:以前年度損益調整 貸:庫存商品,根據以前年度損益調整科目 的余額結轉至利潤 分配-未分配利潤
2018-04-13 18:40:46
你好? ? 如果你是符合收入的條件? ?沒有開票出去也沒有收到款。? 你要做賬的? ?借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅? ? ?開票后 :紅沖前面暫估分錄 按實際開票在做分錄。? ? ?
2020-11-05 14:22:10
你好 不沖 你實際收到了發(fā)票才沖暫估
2019-05-15 10:59:55
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