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職稱注冊會計師

2023-02-24 23:06

紅沖去年暫估的管理費一般有兩種做賬方法: 
 
一、按照去年實際發(fā)生的管理費,減去暫估的管理費,扣減過去暫估的管理費,將其余部分記錄在未來支付的管理費中; 
 
二、直接將暫估的管理費減少到去年實際發(fā)生的管理費中,將其余部分記錄在未來支付的管理費中。 
 
拓展知識:暫估是企業(yè)為預防未來可能發(fā)生的費用而預付費用,其金額一般比較大。企業(yè)在報告期間,如果發(fā)現(xiàn)暫估的費用比實際發(fā)生的費用多,可以通過“紅沖”的方式,將多余的部分減少,然后記錄在未來支付的管理費中。

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紅沖去年暫估的管理費一般有兩種做賬方法: 一、按照去年實際發(fā)生的管理費,減去暫估的管理費,扣減過去暫估的管理費,將其余部分記錄在未來支付的管理費中; 二、直接將暫估的管理費減少到去年實際發(fā)生的管理費中,將其余部分記錄在未來支付的管理費中。 拓展知識:暫估是企業(yè)為預防未來可能發(fā)生的費用而預付費用,其金額一般比較大。企業(yè)在報告期間,如果發(fā)現(xiàn)暫估的費用比實際發(fā)生的費用多,可以通過“紅沖”的方式,將多余的部分減少,然后記錄在未來支付的管理費中。
2023-02-24 23:06:24
你好; 你做借:管理費用,金額負數(shù) 貸:其他應付款金額負數(shù)? ;24年再做“借:管理費用 貸:其他應付款 ;因為你23年已經(jīng)做了費用; 不影響你24年了。??
2024-04-12 09:38:58
你好,借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料
2019-12-03 17:41:17
您好,如果是不涉及損益,就按您上面說的;如果涉及損益的,需要通過以前年度損益調(diào)整。謝謝
2020-03-19 16:32:57
你好,不需要沖掉,少做部分直接補上,借以前年度損益調(diào)整貸應付賬款借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
2021-03-23 13:58:40
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