
22年暫估的管理費(fèi)用,23年2月收到發(fā)票紅沖分錄是怎么做的呢,暫估做的借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款,主要是發(fā)票跨年了
答: 您好,這個(gè)的話,接 應(yīng)付賬款? 帶 以前年度損益調(diào)整調(diào)增
老師 跨年紅沖暫估費(fèi)用 怎么做賬務(wù)處理 2023年暫估費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 2024年收到發(fā)票怎么紅沖
答: 你好; 你做借:管理費(fèi)用,金額負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款金額負(fù)數(shù)? ;24年再做“借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 ;因?yàn)槟?3年已經(jīng)做了費(fèi)用; 不影響你24年了。??
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,請問23年做的借:管理費(fèi)用管理費(fèi) 貸:預(yù)付賬款 24年紅沖該發(fā)票重開發(fā)票,分錄該怎么做
答: 同學(xué)你好 是什么會計(jì)準(zhǔn)則

