老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

請問老師!商貿(mào)公司小規(guī)模的,去年前會計沒有記錄銀行往來帳(年購貨商品有100萬,去年廠家沒有開具),前會計做了零庫存,實際是商品已賣出沒有入帳,現(xiàn)在廠家把去年公司的購入款,全部開具發(fā)票,請問后期該如何做帳?還需要把去年的往來進行補記嗎?把現(xiàn)到的發(fā)票部分進行入庫存,可以嗎?多謝老師!
答: 同學你好 做主營業(yè)務收入就可以了 去年你的往來要做的
小規(guī)模的食品商貿(mào)公司,開發(fā)票是不是也必須有庫存才能開,小規(guī)模賬目也必須健全嗎?
答: 是的啊,賬務也要健全的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模商貿(mào)公司,進貨不要發(fā)票,出貨也不開發(fā)票,這樣有風險嗎?
答: 你好,那你申報增值稅嗎?
我們是小規(guī)模商貿(mào)公司,我們購進的商品,供應商沒給我們開發(fā)票,只有一張配送單,我入了庫存商品,會不會有什么涉稅風險?請問,沒有發(fā)票,只憑配送單可以做憑證嗎?
老師,小規(guī)模商貿(mào)公司銷售交三個點稅,比如開三十萬銷售發(fā)票,銷售出去的商品是不是必須要有庫存商品


Ljmm 追問
2022-02-24 19:52
Ljmm 追問
2022-02-24 20:00
樸老師 解答
2022-02-25 06:41