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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-02-24 19:44

同學你好
做主營業(yè)務收入就可以了
去年你的往來要做的

Ljmm 追問

2022-02-24 19:52

去年的往來,還要進行補記嗎

Ljmm 追問

2022-02-24 20:00

老師,不是收入發(fā)票,是成本發(fā)票,去年的購貨前會計沒有登帳,今年開具了的發(fā)票也能不入帳嗎?因為后期沒法正常出庫(客戶不要發(fā)票,也一直沒入帳)。這樣行嗎?今年我再按正常規(guī)范的去做,以前的不進行補記帳會有風險嗎?多謝!

樸老師 解答

2022-02-25 06:41

同學你好
對的
要補登記的
2.這個會有的

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同學你好 做主營業(yè)務收入就可以了 去年你的往來要做的
2022-02-24 19:44:16
是的啊,賬務也要健全的
2017-12-04 14:43:35
就是說你們在網(wǎng)上買了再賣出去是吧,你可以讓你的供貨方給你開票啊
2018-07-18 11:02:40
你好,那你申報增值稅嗎?
2019-10-24 08:06:47
你結(jié)轉(zhuǎn)成本匯算清繳納稅調(diào)增就可以
2019-08-29 14:36:03
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

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