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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-25 12:14

那你這種有風(fēng)險,你們注冊地和經(jīng)營地不一致吧。

郭老師 解答

2022-02-25 12:15

全是勞務(wù)派遣的職工,也不合理。

漂亮的奇異果 追問

2022-02-25 12:27

注冊地和經(jīng)營地都在廣州,廣州也有員工,但是大部分都是武漢這邊的人。

郭老師 解答

2022-02-25 12:29

用工單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制勞務(wù)派遣用工數(shù)量,使用的被派遣勞動者數(shù)量不得超過其用工總量的10%。

郭老師 解答

2022-02-25 12:29

你看一下你們超過這個比例嗎。

漂亮的奇異果 追問

2022-02-25 12:37

超了的。我想問下如果做勞務(wù)派遣的話,我們公司的賬怎么做呢?公司還需要報員工的個稅嗎?

郭老師 解答

2022-02-25 12:45

不需要
借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)或者主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi)
貸銀行

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計入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
2018-07-27 14:09:29
你們是接收方不需要交,派遣方需要交
2025-04-01 11:17:58
你好 勞務(wù)派遣是人員交給甲方管理 清包工雖然也是外出施工但是是人員還是勞務(wù)公司管理
2020-08-05 11:33:36
你好,勞務(wù)派遣一樣要繳納社保,只是由派遣單位繳納
2019-06-23 07:52:02
學(xué)員你好,收到對方的款項時,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款-代發(fā)工資 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 發(fā)放時,其他應(yīng)付款-代發(fā)工資 貸:銀行存款 代繳社保和代發(fā)工資一樣的處理。
2018-01-22 17:39:04
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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