
老師,12月份有筆賬,是我們收1萬,給別公司付8千,收入2千,12月初我忘了掛應(yīng)收,月末直接計入銀行,也沒有掛應(yīng)付,1月份現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 同學(xué),你好,修改分錄如下 借應(yīng)收賬款 正數(shù) 借銀行存款 負(fù)數(shù)
農(nóng)村賬務(wù)收入應(yīng)計入公積公益金,卻計入了發(fā)包收入,怎么調(diào)整
答: 你好同學(xué),咱這個執(zhí)行的是什么準(zhǔn)則呀?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師:同一客戶有預(yù)收賬款又有應(yīng)收賬款,現(xiàn)在想把預(yù)收賬款調(diào)整到應(yīng)收賬款,請問預(yù)收賬款的貸方是計入應(yīng)收賬款的貸方嗎?如果同一個月內(nèi)既發(fā)生了應(yīng)收賬款又發(fā)生了預(yù)收賬款(按不同訂單收款),那這個預(yù)收賬款的貸方金額是以負(fù)數(shù)的形式計入到應(yīng)收賬款的貸方么???
答: 你好 是的預(yù)收賬款的貸方實(shí)際就是應(yīng)收賬款的。 你對沖科目就行了


落葉 追問
2022-02-26 07:33
森林老師 解答
2022-02-26 07:34