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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-03-17 09:58

應該掛到哪個科目 其他應收款嗎 后期錢肯定收不回來

王海濤 追問

2017-03-17 10:01

這個應收賬款要一直掛賬嗎 我可以自己轉賬一分錢去抵嗎

王海濤 追問

2017-03-17 10:27

你好 是不是可以這樣做分錄  1、借:銀行存款  , 應收賬款0.01    貸:主營業(yè)務收入 ,應交稅費應交增值稅 (銷)    2、借:財務費用0.01 貸:應收賬款0.01

鄒老師 解答

2017-03-17 09:44

你好,只能是根據發(fā)票做賬務處理,差額掛賬

鄒老師 解答

2017-03-17 09:58

你好,計入應收賬款

鄒老師 解答

2017-03-17 10:01

你好,其實可以做財務費用處理

鄒老師 解答

2017-03-17 10:29

你好,是的

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相關問題討論
你好,只能是根據發(fā)票做賬務處理,差額掛賬
2017-03-17 09:44:33
借 管理費用 -辦公費 貸銀行存款
2019-01-08 10:17:50
你好,是開票金額和未開票金額總和
2022-02-07 23:17:32
你好,可以只開具退回部分的紅字,開具紅字發(fā)票部分沖減收入和成本
2019-06-04 15:10:55
同學你好,重復開的這張發(fā)票,只能先做收入處理了,6月份可以沖紅操作。
2021-06-04 21:57:34
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