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送心意

悠然老師01

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊會(huì)計(jì)師

2022-02-26 14:19

學(xué)員你好,計(jì)入應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),還得再通過管理費(fèi)用計(jì)提的

學(xué)堂666 追問

2022-02-26 14:31

那第一步出納支付做賬怎么做  第二步會(huì)計(jì)怎么做賬
老師能說說嘛

悠然老師01 解答

2022-02-26 14:32

出納支付
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
月末統(tǒng)一計(jì)提
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬

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你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資
2019-07-09 00:51:58
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好 對(duì) 分錄 是正確的?
2021-06-23 10:05:40
你好 要分開,列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目
2020-01-15 11:59:48
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