
計提5月份工資 借:管理費用--職工薪酬 62200 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 職工工資 57569.68 應(yīng)付職工薪酬 - 養(yǎng)老保險費 4630.32發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 - 職工工資 57569.68
答: 你好,你想問的問題具體是?
2018年11月工資發(fā)錯了,計提,借:管理費用_管理人員職工薪酬10000,貸:應(yīng)付職工薪酬 10000,發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬 10000,貸:庫存現(xiàn)金10000,實際上應(yīng)該是,計提:借:管理費用_管理人員職工薪酬10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 8470.8 應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500 如何調(diào)整?具體分錄怎么做?
答: 您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)提工資時:借:管理費用——職工薪酬。貸:應(yīng)付職工薪酬:職工工資。發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬。貸:庫存現(xiàn)金。對嗎?
答: 上述分錄沒有問題
老師,計提工資,發(fā)放工資,計提:借 管理費用—工資貸 應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放:借 應(yīng)付職工薪酬,貸 庫存現(xiàn)金 可以嗎
對于發(fā)放工資都是要先計提然后發(fā)放的嗎?比如先 借:管理費用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資
是這樣做嗎?計提時:借:管理費用-職工薪酬貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(辦公)發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資(辦公)貸:其他應(yīng)付款-張三
計提工資借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬發(fā)放工資借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款支付社保時借管理費用(公司)應(yīng)付職工薪酬(個人)貸銀行存款,這些分錄對嗎

