
老師您好,我想問(wèn)一下,2021年度支付下一季度房租時(shí),減免了21年7月份房租,在21年,我入賬是:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,沒(méi)有沖減成本,現(xiàn)在22年發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,需要做以前年度損益調(diào)整,需要怎么做賬呀?
答: 借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整。
跨年的已支付的費(fèi)用,無(wú)法收回發(fā)票。一直掛著預(yù)付賬款?,F(xiàn)在是不是需要用以前年度損益調(diào)整把他沖銷還是做反向分錄?當(dāng)時(shí)支付時(shí)只做了,借預(yù)付賬款,貸銀行存款?應(yīng)該怎么消賬呢?
答: 借以前年度損益調(diào)整貸,預(yù)付賬款借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,2019年支付財(cái)智卡計(jì)入管理費(fèi)用,借,管理費(fèi)用100袋,銀行存款100 .2020年怎么做賬, 以前年度損益調(diào)整怎么做賬,
答: 你好,這個(gè)分錄是做錯(cuò)了,還是開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票。


???????? 追問(wèn)
2022-03-01 17:50
郭老師 解答
2022-03-01 17:51