
老師下午好,我公司往來(lái)款掛一筆其他應(yīng)付款A(yù)公司250萬(wàn),這個(gè)月我們開(kāi)了發(fā)票給A公司250萬(wàn),這個(gè)會(huì)計(jì)分錄我要怎么走平
答: 借其他應(yīng)付款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅額
財(cái)政轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金,用零余額賬戶(hù)撥款是預(yù)算內(nèi)資金,收到這筆款是應(yīng)該掛往來(lái)款還是掛收入?會(huì)計(jì)分錄,第一種:借:零余額用款額度 貸:其他應(yīng)付款-項(xiàng)目;第二種:借:零余額用款額度 貸:財(cái)政撥款收入
答: 你好!應(yīng)該做分錄: 借:零余額用款額度 貸:財(cái)政撥款收入
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們公司出納和員工都在公司有其他應(yīng)付款,員工還款2300沒(méi)有直接還到公司賬號(hào),而是直接給了出納,導(dǎo)致賬面上的往來(lái)款跟實(shí)際不符,出納的應(yīng)付款加2300,員工的應(yīng)付款減2300就是正確的,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄把賬做平呢?
答: 沒(méi)太看明白你的意思。 比如借給員工錢(qián) 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 員工還回來(lái) 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 如果員工還的現(xiàn)金 借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款
無(wú)辜的背包 追問(wèn)
2022-03-01 20:00
蔣飛老師 解答
2022-03-01 20:04
蔣飛老師 解答
2022-03-01 20:04