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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-18 16:40

借:管理費(fèi)用1050 
貸:銀行存款 1050 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅  1050 
貸:管理費(fèi)用 (營業(yè)外收入) 1050   老師,最后一步是有的寫成營業(yè)外收入 哪個(gè)對(duì)?

鄒老師 解答

2017-03-18 16:36

你好,不需要消掉的,不是消掉期末余額0就一定正確的

鄒老師 解答

2017-03-18 16:41

你好,是計(jì)入管理費(fèi)用是對(duì)的

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你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
就是不用做這個(gè),減免稅款需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 完整的分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
2017-12-14 11:20:07
你好,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款 是這樣處理
2018-01-12 17:44:53
你好,是這樣與未交增值稅抵扣
2018-02-02 14:51:40
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