
之前我們公司的賬是代賬會計做的,昨天拿回來看了一下,有些應(yīng)收和應(yīng)付都是錯的,有些已經(jīng)平賬了,但是外賬上面還有,還有本來是供應(yīng)商,但是放在應(yīng)收里面了,還要調(diào)整嗎,還是就按照以前的賬繼續(xù)往下做?
答: 你好;? ? ? 延續(xù)他們的期末數(shù)據(jù) 繼續(xù)處理 。然后? 你收回來了 就去核對哪些錯誤的 去調(diào)整? ??
老師,我們欠客戶的期初款是5000,然后我應(yīng)付帳款的期初已經(jīng)建了,在應(yīng)收帳款的期初又寫了-5000,這要怎么調(diào)整,客戶既是供應(yīng)商也是看客戶
答: 你好,借應(yīng)收賬款貸利潤分配未分配利潤。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這邊由于供應(yīng)商那邊 單價的調(diào)整 應(yīng)付和實付的 差價計入“營業(yè)外收入”嗎
答: 剩下不用付款嗎?要是不用付款就可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。

