是一家施工企業(yè),今年辦理一般納稅人,安裝稅控,涉及服務(wù)費(fèi)全額抵扣稅款一事,現(xiàn)在本應(yīng)該服務(wù)費(fèi)不應(yīng)該認(rèn)證,但已經(jīng)認(rèn)證,是否這樣處理業(yè)務(wù):借:管理費(fèi)用-稅控費(fèi) 400 因已認(rèn)證:借:管理費(fèi)--稅控費(fèi)68借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)68 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)68 貸:銀行款 468 抵減應(yīng)納稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減稅款免468
易
于2017-03-20 16:06 發(fā)布 ??812次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-03-20 16:08
借:管理費(fèi)--稅控費(fèi)68
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)68
借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營(yíng)業(yè)外收入
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你好,分錄就是 借-管理費(fèi)用200,貸-庫(kù)存現(xiàn)金,
全額抵減時(shí),借-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額, 貸-管理費(fèi)用200
2017-12-08 15:11:38

你好,應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51

您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

你好,第二個(gè)分錄不用做,只做第一個(gè)和第三個(gè)就行。
2021-10-13 16:39:15

您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說(shuō)的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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