
老師,像行政單位會計,原預(yù)存3000元電費當(dāng)時未能開發(fā)票,收據(jù)入賬計入其他應(yīng)收款-電費,后每月開來電費發(fā)票沖其他應(yīng)收款-電費,這月原預(yù)存余額余下200元,這月開來電費發(fā)票500元,原預(yù)存電費不足應(yīng)補交300元電費,但電業(yè)局余額比我們多100元,實際補交這月電費200元。請問老師這樣怎么做賬?
答: 同學(xué)你好,財務(wù)會計借業(yè)務(wù)活動費用500貸其他應(yīng)收款200 銀行存款等200 其他收入100
行政單位會計,我公司在12年從專用賬戶借其他單位10000000元,掛在其他應(yīng)收款?,F(xiàn)他單位從零余額賬戶歸還該筆資金,會計分錄如何處理。
答: 借,其他應(yīng)收款 貸,零余額賬戶用款額度 借,行政支出 貸,資金結(jié)存
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
就是行政單位在其他應(yīng)收設(shè)了一個暫付待支是什么意思
答: 老師的理解就是借出去的錢,待收回


陽光明媚 追問
2022-03-05 10:12
陽光明媚 追問
2022-03-05 10:38
波德老師 解答
2022-03-05 11:20
陽光明媚 追問
2022-03-05 11:21
波德老師 解答
2022-03-05 11:35