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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-03-24 11:24

借:計(jì)提他們工資借:其他應(yīng)收款--外地公司,貸:應(yīng)付職工薪酬,讓對(duì)方公司給你們開收據(jù)

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借:計(jì)提他們工資借:其他應(yīng)收款--外地公司,貸:應(yīng)付職工薪酬,讓對(duì)方公司給你們開收據(jù)
2017-03-24 11:24:04
社保補(bǔ)退額有很多種:欠款補(bǔ)繳、補(bǔ)收金額、退收金額、差補(bǔ)金額、預(yù)繳金額、滯納金等。補(bǔ)退業(yè)務(wù)一般是指核定不是本月正常繳費(fèi)所產(chǎn)生的業(yè)務(wù)。 你收到的給員工嗎?不給的話直接沖銷你交的社保錢
2019-09-11 11:25:36
你好; 門店是獨(dú)立核算的; 調(diào)貨就得做銷售和購(gòu)進(jìn)分錄了? ?;? ? ?
2022-03-28 10:16:33
舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-08-25 10:15:32
同學(xué)增值稅先征后退,這塊你要借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入這部分是算成營(yíng)業(yè)外收入的。 回收的會(huì)計(jì)賬務(wù)就是當(dāng)成是一個(gè)商業(yè)公司處理就好了同學(xué),這個(gè)不難的。
2019-09-16 13:52:20
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