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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-03-25 10:09

好,另外,就是我現(xiàn)在做外賬,我公司是從去年7月份注冊的營業(yè)執(zhí)照,但是公賬到9月份才啟用,之前都是現(xiàn)金支出的各項費用,請問我要從幾月份開始做賬呢?

1OO 追問

2017-03-25 10:16

但是前期都是些費用,再加上公賬未啟用,都是現(xiàn)金付款,即,老板墊付款。我要全部入賬嗎?算借老板的錢嗎? 
還有前期籌建期,是不是在‘管理費用--開辦費’所有費用支出就計入這個科目明細(xì)?還是‘長期待攤費用-開辦費’要怎么做呢?

鄒老師 解答

2017-03-25 10:05

你好,是的        
開具發(fā)票了就轉(zhuǎn)預(yù)收,同時確認(rèn)收入,稅費

鄒老師 解答

2017-03-25 10:11

你好,發(fā)生第一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的時候

鄒老師 解答

2017-03-25 10:17

老板付款的你可以先計入其他應(yīng)付款,償還了就做還款分錄 
計入管理費用——開辦費核算

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好,另外,就是我現(xiàn)在做外賬,我公司是從去年7月份注冊的營業(yè)執(zhí)照,但是公賬到9月份才啟用,之前都是現(xiàn)金支出的各項費用,請問我要從幾月份開始做賬呢?
2017-03-25 10:09:07
你好,借 預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2019-07-24 18:47:40
借銀行存款 貸預(yù)收賬款
2019-01-31 15:27:01
借預(yù)收賬款400 銀行存款450 貸主營收入850
2019-07-24 19:25:42
你好,預(yù)收房屋這個必須做借銀行 貸預(yù)收 貸應(yīng)交增值稅,收取預(yù)收款必須繳納增值稅了,這個是特殊的,你這個不做那這個是延遲納稅了,有風(fēng)險
2021-05-24 07:12:17
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