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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2017-03-25 18:34

那就是比如我是1月份銷售的,當(dāng)時(shí)我已經(jīng)記賬了,但是2月份申報(bào)的時(shí)候我發(fā)現(xiàn)了這個(gè)差額,我在二月份的賬里做一筆:借 營業(yè)稅金及附加,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額是嗎老師?還是在一月份的時(shí)候就做這筆分錄

云淡風(fēng)輕 追問

2017-03-25 18:44

那老師我的分錄寫的對不

王雁鳴老師 解答

2017-03-25 18:23

您好,直接把這個(gè)0.05元記入稅金及附加科目。

王雁鳴老師 解答

2017-03-25 18:38

您好,二月份做,對的。

王雁鳴老師 解答

2017-03-25 18:45

您好,您的分錄是對的。

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相關(guān)問題討論
不行,你這個(gè)開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
2019-12-06 10:52:07
您好 開了紅字發(fā)票,申報(bào)的增值稅稅額,是銷項(xiàng)正數(shù)稅額—銷項(xiàng)正廢稅額—銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額=實(shí)際銷項(xiàng)稅額 最后按這個(gè)實(shí)際銷項(xiàng)稅額申報(bào)就行 對的
2019-04-25 08:15:50
你好,這個(gè)肯定是不能填寫零申報(bào)的。
2021-12-13 14:27:13
您好!是的。全部加起來。
2017-05-10 11:02:15
您好,是后者銷項(xiàng)發(fā)票的增值稅減去進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-02 11:56:17
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