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購買已認(rèn)證的發(fā)票,再發(fā)票系統(tǒng)中申請了紅字發(fā)票,在增值稅申報時,這部分紅字發(fā)票的稅款會自動填在增值稅申報中嗎?
上月申請了進(jìn)項紅字發(fā)票申請表通過了,忘記開出紅字發(fā)票了。但是開具了正確的藍(lán)字發(fā)票,本月申報增值稅報表時才發(fā)現(xiàn)這個錯誤怎么辦呢?
老師,填寫增值稅申報表的時候是開出的藍(lán)字發(fā)票加上紅字發(fā)票嗎?比如開出含稅100000,沖紅含稅300000,申報表申報的金額是負(fù)的200000嗎?
申報表的應(yīng)交稅大于報表上的怎么辦是在12月份開了一份紅字發(fā)票,所以申報表的增值稅才與應(yīng)交數(shù)不相符現(xiàn)在要怎么處理才會相符

