
之前因為把應(yīng)該是其他應(yīng)収款的業(yè)務(wù)記錄到應(yīng)收帳款貸方,后來發(fā)現(xiàn)被跨年調(diào)整,現(xiàn)在做年報了,能不能把期初余額調(diào)整一下呢,16年沒有銷售兀
答: 你好,需要做更正分錄,而不是調(diào)整期初數(shù)的
之前因為把應(yīng)該是其他應(yīng)収款的業(yè)務(wù)記錄到應(yīng)收帳款貸方,后來發(fā)現(xiàn)被跨年調(diào)整,現(xiàn)在做年報了,能不能把期初余額調(diào)整一下呢,16年沒有銷售兀
答: 你好,要在賬務(wù)上處理而不是直接改
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
實務(wù)中應(yīng)收賬款余額年底出現(xiàn)貸方余額,怎么做調(diào)整?
答: 你好,你可以做這個調(diào)整分錄 借;應(yīng)收賬款 貸;預(yù)收賬款 填寫在報表的預(yù)收賬款欄次

