社保費(fèi)滯納金記科目是記營(yíng)業(yè)外支出嗎? 問
是,社保費(fèi)滯納金記科目是記營(yíng)業(yè)外支出 答
合伙25年3月企業(yè)收到對(duì)外投資公司的分紅款,怎么做 問
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款, 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 貸銀行存款。 答
老師,幫我發(fā)一份農(nóng)村合作社的財(cái)務(wù)制度 問
同學(xué),你好 可以參考 https://www.moa.gov.cn/govpublic/NCJJTZ/202207/t20220729_6405942.htm 答
請(qǐng)問小規(guī)模開專票票超過30萬了,再開具普票同樣按1 問
是的,小規(guī)模開專票票超過30萬了,再開具普票同樣按1%繳納稅款 答
老師,這社保不是出新規(guī)了嗎,看到好多人發(fā)圈說收到 問
他們?cè)谄渌胤接猩陥?bào)工資個(gè)稅交社保嗎 答

財(cái)務(wù)報(bào)表的調(diào)整,應(yīng)收賬款期末貸方余額,我可以把它調(diào)整到應(yīng)付賬款里嗎?
答: 是的,你可以把它從應(yīng)收賬款的期末貸方余額調(diào)整到應(yīng)付賬款里。但是,你必須將其調(diào)整到正確的分類中,并根據(jù)實(shí)際情況正確地進(jìn)行調(diào)整,以便能夠更準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)狀況。
現(xiàn)在我看了下我們單位只有應(yīng)收賬款何應(yīng)付賬款科目,我想設(shè)預(yù)收和預(yù)付賬款科目怎么調(diào)整余額?要調(diào)整科目余額表的期末的余額嗎?應(yīng)收賬款調(diào)整期末的借方余額?貸方無余額,應(yīng)付賬款調(diào)整期末的貸方余額嗎?沒有期末借方余額?怎么將預(yù)收和預(yù)付賬款科目設(shè)進(jìn)去?要看所有賬的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的期末余額嗎?
答: 付賬款和應(yīng)收賬款是企業(yè)的資產(chǎn)。 預(yù)收賬款和應(yīng)付賬款是企業(yè)的負(fù)債。 在填制資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候: 應(yīng)收賬款項(xiàng)目=應(yīng)收賬款明細(xì)科目借方余額+預(yù)收賬款明細(xì)科目借方余額-相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備 預(yù)收款項(xiàng)項(xiàng)目=應(yīng)收賬款明細(xì)科目貸方余額+預(yù)收賬款明細(xì)科目貸方余額 應(yīng)付賬款項(xiàng)目=應(yīng)付賬款明細(xì)科目貸方余額+預(yù)付賬款明細(xì)科目貸方余額 預(yù)付款項(xiàng)項(xiàng)目=應(yīng)付賬款明細(xì)科目借方余額+預(yù)付賬款明細(xì)科目借方余額 預(yù)付賬款常用于資產(chǎn)的采購(gòu)先預(yù)付一部分款項(xiàng)給對(duì)方: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 而預(yù)收賬款是常用于銷售貨物的時(shí)候,收取對(duì)方的一部分貨款: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)付賬款是指購(gòu)買貨物沒有支付價(jià)款,應(yīng)收賬款是指銷售貨物,應(yīng)收取的價(jià)款。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
由于應(yīng)收賬款期末余額在貸方,資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)收賬款沒數(shù)據(jù),老板說不好看,要手工把資產(chǎn)負(fù)債表里的預(yù)收賬款期末數(shù)調(diào)到應(yīng)收賬款期末數(shù)欄里,可以根據(jù)什么調(diào)整
答: 可以根據(jù)現(xiàn)金流量表的預(yù)收賬款變動(dòng)項(xiàng)來調(diào)整,這是在期末現(xiàn)金流量表上反映了預(yù)收賬款的變動(dòng),而應(yīng)收賬款的變動(dòng)就在期末資產(chǎn)負(fù)債表上體現(xiàn)。


光玄月 追問
2023-03-17 14:40
齊惠老師 解答
2023-03-17 14:40