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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2022-03-06 11:29

你好  借  應付賬款  貸 庫存商品  應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

優(yōu)雅的外套 追問

2022-03-06 11:32

老師,你看下,謝謝

答疑蘇老師 解答

2022-03-06 11:36

你好,就按老師說的分錄做就可以了。

優(yōu)雅的外套 追問

2022-03-06 12:14

但是沒開數(shù)量,單價,只有總金額

答疑蘇老師 解答

2022-03-06 12:20

你好,同學的分錄也不用體現(xiàn)單價哦!就是剩余部分的成本除以數(shù)量就是單價。

優(yōu)雅的外套 追問

2022-03-06 13:40

庫存商品肯定要填寫,數(shù)量,單價,這什么也不知道

答疑蘇老師 解答

2022-03-06 13:44

你好,數(shù)量是不變的,這個抵消后只是單價變了。

優(yōu)雅的外套 追問

2022-03-06 13:46

給了專票,一個抵扣聯(lián)和1個發(fā)票聯(lián),要不要放到抵扣憑證里,還是2聯(lián)放到這筆業(yè)務里

答疑蘇老師 解答

2022-03-06 14:10

你好,抵扣聯(lián)放抵扣憑證里。

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相關問題討論
你好 借 應付賬款 貸 庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2022-03-06 11:29:30
借:原材料等 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款-負數(shù)
2023-08-05 10:35:59
參考這個
2019-03-11 11:43:32
你好 驗收入庫450千克,借:原材料,貸:在途物資 短缺50千克,借:待處理財產(chǎn)損益,貸:在途物資,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
2023-04-24 09:04:12
實際繳納增值稅時,按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目
2020-04-26 13:25:31
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