
你好,我是購買方,供應商 提供銷售折讓紅沖了部份發(fā)票,導致我這邊有個進項稅額轉(zhuǎn)出。先問下我這個進項稅額的完整會計分錄怎么做。
答: 借:原材料等 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款-負數(shù)
老師我們供應商跑路,造成已認證的進項稅額轉(zhuǎn)出,那分錄是怎么做
答: 借:原材料 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我給供應商匯款5千,對方給我開票7千,我可以按5千入賬,多余的2千做進項稅額轉(zhuǎn)出可以嗎?
答: 實際就是五千嗎?能退回去重新開嗎

