
你好,我是購買方,供應(yīng)商 提供銷售折讓紅沖了部份發(fā)票,導(dǎo)致我這邊有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。先問下我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的完整會(huì)計(jì)分錄怎么做。
答: 借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
老師我們供應(yīng)商跑路,造成已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那分錄是怎么做
答: 借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我給供應(yīng)商匯款5千,對(duì)方給我開票7千,我可以按5千入賬,多余的2千做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎?
答: 實(shí)際就是五千嗎?能退回去重新開嗎

