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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-08-17 08:16

借管理費(fèi)用/庫存商品  貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

幸福有點(diǎn)甜 追問

2021-08-17 08:27

你好在嗎

東老師 解答

2021-08-17 08:28

你好,你好,我在呢在呢

幸福有點(diǎn)甜 追問

2021-08-17 08:28

老師什么情況下借方做管理費(fèi)用,什么情況下做固定資產(chǎn)。

東老師 解答

2021-08-17 08:29

就是你開始做賬的時(shí)候,計(jì)入什么科目轉(zhuǎn)出計(jì)入什么科目。

幸福有點(diǎn)甜 追問

2021-08-17 08:43

開始做的是借方原材料,進(jìn)項(xiàng)稅貸方應(yīng)付賬款

東老師 解答

2021-08-17 08:44

那就轉(zhuǎn)出計(jì)入到原材料

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借管理費(fèi)用/庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2021-08-17 08:16:27
您好!如果他開給您的發(fā)票您已經(jīng)認(rèn)證了,而它又把發(fā)票作廢了,或者退貨了就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2016-11-08 14:27:31
借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019-11-06 15:23:10
借:庫存商品 -40000,貸:應(yīng)付賬款 -45200 ,應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 5200 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -40000,貸:庫存商品 -40000
2020-04-08 16:47:42
您只需按正確的發(fā)票,重新編制分錄就可以了。 您上個(gè)月的轉(zhuǎn)出分錄是怎么做的?
2018-08-21 10:09:39
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