我們的供應(yīng)商給我們開了一張發(fā)票 我們已經(jīng)認(rèn)證了 但是不知道他們什么時(shí)候 給我們又作廢了 稅務(wù)局叫我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 我們會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呀?
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于2018-04-13 11:31 發(fā)布 ??761次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-04-13 11:40
你好,轉(zhuǎn)出可以這樣做賬務(wù)處理
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
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你好,轉(zhuǎn)出可以這樣做賬務(wù)處理
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-04-13 11:40:02

借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
2023-08-05 10:35:59

借:費(fèi)用或者成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-01-08 15:55:42

借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019-11-06 15:23:10

你好 ,你都是今年補(bǔ)的今年退的嗎,你補(bǔ)稅的時(shí)候怎么做的分錄。計(jì)提了嗎
2019-10-31 16:27:24
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