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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-10-31 16:43

你之前繳納時如何做的分錄?

追問

2019-10-31 16:44

陳詩晗老師 解答

2019-10-31 16:53

你現(xiàn)在做相反分錄,把之前的沖銷就可以啦

追問

2019-10-31 16:54

那報稅怎么處理?當(dāng)時已經(jīng)做了進項稅轉(zhuǎn)出了

陳詩晗老師 解答

2019-10-31 16:57

你之前讓你繳納,并不是真的不能抵扣等或真的繳納稅
而是暫時繳納,你當(dāng)時的分錄該是其他應(yīng)收款
你卻按實際繳納處理了
所以你是吧之前的沖紅處理

追問

2019-10-31 17:00

就是增值稅申報表上也填了進項稅轉(zhuǎn)出了,并補交了稅款和滯納金,現(xiàn)在退款回來了,會計分錄做紅沖,那報稅表上怎么處理?進項稅額轉(zhuǎn)出那里可以填負數(shù)?

陳詩晗老師 解答

2019-10-31 17:37

你之前申報時已經(jīng)按進轉(zhuǎn)出申報了?
如果是這樣你進轉(zhuǎn)出增處理

追問

2019-10-31 18:03

進轉(zhuǎn)出增處理?具體怎么做?

陳詩晗老師 解答

2019-10-31 18:26

進轉(zhuǎn)出就是進項不能抵扣
進轉(zhuǎn)增就是進項之前不能抵扣,現(xiàn)在可以抵扣

追問

2019-10-31 18:53

具體怎么做?報稅表上有填這一項的地方嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-10-31 21:06

有的,在進項的明細表,附表1里面。

追問

2019-10-31 22:00

好的,報稅的時候看看,謝謝!

陳詩晗老師 解答

2019-11-01 09:29

不客氣,祝你工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好 ,你都是今年補的今年退的嗎,你補稅的時候怎么做的分錄。計提了嗎
2019-10-31 16:27:24
你之前繳納時如何做的分錄?
2019-10-31 16:43:53
供應(yīng)商作廢的發(fā)票,驗票后做進項稅,后面當(dāng)月馬上做進項稅轉(zhuǎn)出處理,不抵扣進項稅,不作原材料的采購
2018-08-31 15:59:48
實際就是五千嗎?能退回去重新開嗎
2019-06-04 10:53:26
開票為什么會開7000呢
2019-06-04 11:48:19
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