
老師,請問下,2018年A買的設(shè)備,現(xiàn)在等于是退貨了,把款退到我們賬上了,我也進項稅額轉(zhuǎn)出了;實際設(shè)備給B公司用了,供應(yīng)商也給B公司開了進項發(fā)票,現(xiàn)在A公司怎么做賬
答: a紅沖固定資產(chǎn)和折舊,進項轉(zhuǎn)出
老師,2018年收到的一個供應(yīng)商的進項發(fā)票,分別在2018年的9月與2019年的1月認證抵扣了?,F(xiàn)在稅局要求我們把這一個供商的進項稅額轉(zhuǎn)出。這個賬要怎么處理呢?轉(zhuǎn)出的稅跟之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本又怎么處理呢?
答: 進項轉(zhuǎn)出: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師18年12月供應(yīng)商給我多開了4萬元的發(fā)票,我已認證,還沒有報稅。19年1月份對方要做廢這4萬元,我什么時候做進項稅額轉(zhuǎn)出,多開的發(fā)票是不是要退還給供應(yīng)商
答: 你好 1月份做進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,我想請問下,供應(yīng)商開給我方的發(fā)票已認證了,過了好幾月,對方說要把發(fā)票注銷,進項稅額轉(zhuǎn)出?請問可以嗎?
供應(yīng)商開重了一份發(fā)票給,做進項稅額轉(zhuǎn)出后,多開的那份發(fā)票可以退回給供應(yīng)商嗎?
我11月份被稅局查出14年供應(yīng)商的幾張發(fā)票有問題,然后做了進項稅額轉(zhuǎn)出,并補繳了地稅 這個怎么做賬 交了的
老師,我們這邊退回了供應(yīng)商一臺機器,由系統(tǒng)自動生成發(fā)票以后是以下分錄,我這邊把進項稅額改成了進項稅額轉(zhuǎn)出,可以嗎?
已經(jīng)認證的發(fā)票還沒抵扣,供應(yīng)商下月發(fā)票沖紅了,但是我這邊還沒認證沖紅的,是不是做進項稅額轉(zhuǎn)出

