
老師,2018年收到的一個供應商的進項發(fā)票,分別在2018年的9月與2019年的1月認證抵扣了。現(xiàn)在稅局要求我們把這一個供商的進項稅額轉出。這個賬要怎么處理呢?轉出的稅跟之前結轉的成本又怎么處理呢?
答: 進項轉出: 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
老師,請問下,2018年A買的設備,現(xiàn)在等于是退貨了,把款退到我們賬上了,我也進項稅額轉出了;實際設備給B公司用了,供應商也給B公司開了進項發(fā)票,現(xiàn)在A公司怎么做賬
答: a紅沖固定資產和折舊,進項轉出
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們這邊退回了供應商一臺機器,由系統(tǒng)自動生成發(fā)票以后是以下分錄,我這邊把進項稅額改成了進項稅額轉出,可以嗎?
答: 你好,如果您是退貨方,是進項稅額紅字,不需要改為進項稅額轉出的。
就是1月份供應商開了一張發(fā)票給并已認證入賬,由于當時他們的稅盤被鎖,所以沒來及得交稅,后續(xù)他們都有補交稅。這個月這邊報稅,發(fā)現(xiàn)提示讓進項稅額轉出,相關分錄怎么做?
公司的供應商的發(fā)票出了問題,專管員讓公司做進項稅額轉出,那么我的分錄要怎么寫啊,還有成本應該也受到影響了吧! 怎么處理???
老師,我想請問下,供應商開給我方的發(fā)票已認證了,過了好幾月,對方說要把發(fā)票注銷,進項稅額轉出?請問可以嗎?


1184368902 追問
2019-08-28 22:29
1184368902 追問
2019-08-28 22:33
鄒老師 解答
2019-08-29 08:26