
我們跟供應(yīng)商買產(chǎn)品,欠他們貨款,同時(shí)我們又賣原料給他們,直接在我們貨款里面抵掉了,我們是按抵消后的錢付給供應(yīng)商的,他按抵消后的發(fā)票給我們開過來了,這種我要怎么做會計(jì)分錄 ,寫下完整分錄
答: 你這個(gè)開票就開得不對,他應(yīng)該按照抵消錢的發(fā)票給你開過來,如果是按照抵消后的開過來,那么雙方都存在一個(gè)偷稅漏稅的嫌疑。
我們跟供應(yīng)商買產(chǎn)品,欠他們貨款,同時(shí)我們又賣原料給他們,直接在我們貨款里面抵掉了,我們是按抵消后的錢付給供應(yīng)商的,他按抵消后的發(fā)票給我們開過來了,這種我要怎么做會計(jì)分錄
答: 你好同學(xué): 如果按照標(biāo)準(zhǔn)的處理是需要采購處理與銷售處理分開核算?!就ㄟ^你的表述,是未分開開票的?!?結(jié)合你的表述,可以做的分錄是: 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問我們欠供應(yīng)商尾款,由于供應(yīng)商的產(chǎn)品有瑕疵,我們要加工處理后才能使用,我們加工處理的費(fèi)用于全部抵消欠供應(yīng)商貨尾款怎么做分錄。有老師回復(fù)告訴我借:應(yīng)付賬款(供應(yīng)商款)貸:銀行存款(加工費(fèi))。。不是我們付銀行款,是我們用我們自己的材料處理的,然后直接抵消他們的貨款,就相當(dāng)因他們的問題,他們的尾款我們就不付給他們了,他們也同意了,那我怎么銷賬 麻煩老師解答一下
答: 你好,你用材料抵消還是加工費(fèi)抵消

