
我們跟供應(yīng)商買產(chǎn)品,欠他們貨款,同時我們又賣原料給他們,直接在我們貨款里面抵掉了,我們是按抵消后的錢付給供應(yīng)商的,他按抵消后的發(fā)票給我們開過來了,這種我要怎么做會計分錄 ,寫下完整分錄
答: 你這個開票就開得不對,他應(yīng)該按照抵消錢的發(fā)票給你開過來,如果是按照抵消后的開過來,那么雙方都存在一個偷稅漏稅的嫌疑。
我們跟供應(yīng)商買產(chǎn)品,欠他們貨款,同時我們又賣原料給他們,直接在我們貨款里面抵掉了,我們是按抵消后的錢付給供應(yīng)商的,他按抵消后的發(fā)票給我們開過來了,這種我要怎么做會計分錄
答: 你好同學(xué): 如果按照標準的處理是需要采購處理與銷售處理分開核算?!就ㄟ^你的表述,是未分開開票的。】 結(jié)合你的表述,可以做的分錄是: 借:原材料 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問我們欠供應(yīng)商尾款,由于供應(yīng)商的產(chǎn)品有瑕疵,我們要加工處理后才能使用,我們加工處理的費用于全部抵消欠供應(yīng)商貨尾款怎么做分錄。有老師回復(fù)告訴我借:應(yīng)付賬款(供應(yīng)商款)貸:銀行存款(加工費)。。不是我們付銀行款,是我們用我們自己的材料處理的,然后直接抵消他們的貨款,就相當因他們的問題,他們的尾款我們就不付給他們了,他們也同意了,那我怎么銷賬 麻煩老師解答一下
答: 你好,你用材料抵消還是加工費抵消
其他公司給我們供應(yīng)商付款怎么做分錄,也就是說我們欠的供應(yīng)商貨款,其他公司幫我們還,對方直接轉(zhuǎn)賬給我們供應(yīng)商
應(yīng)付賬款掛的3000實際付的2000,這一千是供應(yīng)商該給我們的錢然后從我們該給他的貨款3000里抵了得,怎么寫分錄
想咨詢個問題 比如揚州曼迪我們向他進貨 也 賣貨給他 所以他欠我們的錢 我們也欠他的錢 然后總賬是相互抵消后 我們欠他的 我們按照相互抵消后 我們欠揚州曼迪25萬 給他匯款過去可以么
我們用了別人的商砼,他給我們開了發(fā)票,我們掛在了其他應(yīng)付款,后面他們的公司拉了我們的沙子,我們沒有開票,他們也不需要開票,貨款從商砼中抵消

