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送心意

海棠老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-07 11:02

你好; 自然人客戶端選擇離職補(bǔ)償金來(lái)報(bào)。 如果不超過(guò)上年平均工資的3倍是不需要繳納個(gè)稅的。但是需要據(jù)實(shí)報(bào)

Sunny 追問(wèn)

2022-03-07 11:06

如果工資和補(bǔ)償一起的還得分開(kāi)填寫嗎,離職補(bǔ)償是綜合申報(bào)里解除勞動(dòng)合同那里填寫嗎

海棠老師 解答

2022-03-07 11:07

1、【報(bào)表填寫】-【扣繳所得稅報(bào)告表】-【表單管理】-【工資薪金】,勾選其中的【解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金】。 
 
2、打開(kāi)報(bào)表填寫,填寫時(shí),【實(shí)際工作年限數(shù)】是員工進(jìn)公司工作年限(最大只能選12年),【免稅所得】一欄填寫上年度當(dāng)?shù)芈毠つ昃べY3倍數(shù)額(如果收入額小于免征額,那么這一欄中直接填寫收入額),具體數(shù)字可咨詢當(dāng)?shù)厝肆Y源社會(huì)保障電話12333。

Sunny 追問(wèn)

2022-03-07 11:09

這個(gè)為什么免稅收入自己填進(jìn)去了呢,是沒(méi)超過(guò)上面平均工資吧

海棠老師 解答

2022-03-07 11:13

截圖看不太清楚,最后結(jié)果要交稅就要交,不要交就不需要交,按說(shuō)是3倍以內(nèi),不確定當(dāng)定是否會(huì)有所不同

Sunny 追問(wèn)

2022-03-07 11:17

這個(gè)是有稅系統(tǒng)自己就算出來(lái)嗎,我填完收入就自己帶過(guò)來(lái)免稅收入了

海棠老師 解答

2022-03-07 11:21

是的,自己帶出來(lái)的,系統(tǒng)計(jì)算

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你好; 自然人客戶端選擇離職補(bǔ)償金來(lái)報(bào)。 如果不超過(guò)上年平均工資的3倍是不需要繳納個(gè)稅的。但是需要據(jù)實(shí)報(bào)
2022-03-07 11:02:09
這個(gè)月需要申報(bào)他的個(gè)稅。因?yàn)樯蟼€(gè)月離職,本月發(fā)放工資,下月報(bào)本月發(fā)放工資時(shí),這個(gè)人有工資,就是需要申報(bào)個(gè)稅
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某個(gè)月做零申報(bào),或者提前幾天發(fā)放,根據(jù)發(fā)放報(bào)個(gè)稅
2019-04-29 13:43:19
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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