
12月確認(rèn)收入10萬,計(jì)提成本6萬,次年收到成本發(fā)票實(shí)際是7萬,那這次年分錄怎么做?
答: 借:以前年度損益調(diào)整1 貸:應(yīng)付賬款 1 借:利潤分配-未分配利潤1 貸:以前年度損益調(diào)整1
我記得以前說過成本票的事,不是要求開了發(fā)票就確認(rèn)收入,確認(rèn)收入就結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?可是當(dāng)時沒票,不知道什么到票,當(dāng)初說的是暫估成本,到票再沖回,可是成本當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)了如何沖呢?可以給個具體的分錄嗎?還有可以當(dāng)時不做成本到票到了再做成本嗎?
答: 您好!您結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是什么樣的就做什么樣的分錄。只是金額寫負(fù)數(shù)就好了。 不可以的。有收入就要確認(rèn)成本。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
合同收入確認(rèn)與成本確認(rèn)的會計(jì)分錄,能詳細(xì)寫一下分錄嗎?這個不太理解,因?yàn)榇_認(rèn)收入是按開票算的,比如說開了200萬發(fā)票,實(shí)際確認(rèn)100萬如何做分錄?還有成本這塊,如果沒有成本票,如何確認(rèn)成本
答: 你是建筑業(yè)吧,你要是不是按這個截圖做,就是按借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工, 這個選擇一個做,。按截圖這個對應(yīng)是去結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本


懵懂的小白菜 追問
2022-03-07 22:58
家權(quán)老師 解答
2022-03-07 22:59