自開(kāi)收購(gòu)的農(nóng)業(yè)發(fā)票如 桃 稅率是多少 問(wèn)
你好,這個(gè)一般是9%的了。小規(guī)模1% 答
我公司是在抖單上賣(mài)衣服的電商企業(yè),員工先從公司 問(wèn)
你好,這個(gè)1本身這個(gè)就屬于違規(guī)的操作所以沒(méi)有完美的方法。沒(méi)辦法靠會(huì)計(jì)做幾個(gè)分錄,就能將一個(gè)違法的事情做到合理合法。 2,你外賬上當(dāng)做有這個(gè)業(yè)務(wù),做收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。 3,其他的事情,外賬不體現(xiàn),私下處理。 答
老師,這里面的450是怎么來(lái)的 問(wèn)
同學(xué)您好,您看一下引用的題目是不是沒(méi)傳全。題目沒(méi)有顯示有450的數(shù)據(jù) 最有可能450是利息,年初負(fù)債4000萬(wàn),平均利率10%,到年末的利息是4000*10%=400,另外7.1平價(jià)發(fā)行1000萬(wàn)債權(quán),利率1%,半年利息就是50 合計(jì)利息450,您看是這個(gè)450嗎 答
老師 我們是家電零售公司,開(kāi)票3256(國(guó)補(bǔ)488.4)收到 問(wèn)
借:銀行存款/待清算賬戶(hù) 2,767.60 財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi) 4.48 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2,767.60 其他收益——政府補(bǔ)助 488.40 答
老師,這一題的CD為什么是錯(cuò)的? 問(wèn)
稍等一下,我讀下題回復(fù)您 答

扣減增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用這個(gè)減免稅款借方一直有余額嗎?還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 你好,可以結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅)
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 減免稅款后還有余額嗎?
答: 你好,減免稅做了上面的分錄,是沒(méi)有余額的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅控盤(pán)稅費(fèi)全額抵稅是按照這樣入賬的么,年末結(jié)賬 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 這個(gè)科目余額需要調(diào)整嗎借:管理費(fèi)用貸:銀行存款借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款貸:管理費(fèi)用
答: 同學(xué)你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款——期末 的分錄? 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅


. 追問(wèn)
2022-03-09 16:35
東老師 解答
2022-03-09 16:35
. 追問(wèn)
2022-03-09 16:40
東老師 解答
2022-03-09 16:40