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發(fā)嗲的秋天
于2017-03-29 11:31 發(fā)布 ??863次瀏覽
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務師
2017-03-30 15:01
是對的?為什么是其他業(yè)務支出呀?
發(fā)嗲的秋天 追問
2017-03-30 15:09
以前是以前,她是英文出身,不懂財務的
方老師 解答
2017-03-29 22:21
這個從分錄看是對的。
2017-03-30 15:06
正常的你們供應商代墊運費是怎么處理。 或者是軟件后臺設置的原因。
2017-03-30 15:24
那可以根據(jù)你們的業(yè)務需要,把后臺的設置進行調(diào)整下。
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還有供應商代墊的運費,我錄入其他應收款單,系統(tǒng)自動生成這個分錄
答: 這個從分錄看是對的。
如果供應商有返費用,但是現(xiàn)在還沒有低貨款?掛其他應收款,等到時在抵貨款?怎樣做分錄?
答: 老師請回復
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
采購供應商的貨,然后按比例釋放一些金幣。這些金幣下一次采購的時候可以抵扣供應商的貨款,怎么通過其他應收款~金幣來做分錄?
答: 可以的,借其他應收款貸營業(yè)外收入。
老師 我看學堂的課程把其他應收款 和其他付款的核算項目分別設置為 客戶 和供應商 我不太理解 請解釋一下
討論
即是供應商又是客戶可以掛其他應收款單位往來嗎?
年初我公司給供應商打了一筆定金,因合同最終未執(zhí)行,被對方把定金扣掉不予返還了,我公司現(xiàn)在怎樣處理這筆業(yè)務呢?當時掛賬其他應收款
老師你好,我單位裝修采購的材料因無合同,給供應商付款以借款的形式掛在其他應收款,這樣可以嗎
公司釆購員釆購東西,款還差供應商,當時直接掛釆購員其他應收款,現(xiàn)在用公司的家具抵付了供應商貨款,如何做會計分錄
方老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
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發(fā)嗲的秋天 追問
2017-03-30 15:09
方老師 解答
2017-03-29 22:21
方老師 解答
2017-03-30 15:06
方老師 解答
2017-03-30 15:24