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嘻嘻
于2017-04-17 13:45 發(fā)布 ??935次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2017-04-17 14:11
老師請回復
嘻嘻 追問
2017-04-17 15:30
還沒貨款的怎么做么?
吳月柳 解答
2017-04-17 14:13
借:應付賬款 貸:其他應收款
2017-04-17 15:50
你可以先做沖減一樣的
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如果供應商有返費用,但是現(xiàn)在還沒有低貨款?掛其他應收款,等到時在抵貨款?怎樣做分錄?
答: 老師請回復
采購供應商的貨,然后按比例釋放一些金幣。這些金幣下一次采購的時候可以抵扣供應商的貨款,怎么通過其他應收款~金幣來做分錄?
答: 你好; 這個金幣的話? ?意思是 對方給你們的一種返利政策 ;? ?那會讓你開票嗎? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
還有供應商代墊的運費,我錄入其他應收款單,系統(tǒng)自動生成這個分錄
答: 這個從分錄看是對的。
老師 我看學堂的課程把其他應收款 和其他付款的核算項目分別設置為 客戶 和供應商 我不太理解 請解釋一下
討論
即是供應商又是客戶可以掛其他應收款單位往來嗎?
年初我公司給供應商打了一筆定金,因合同最終未執(zhí)行,被對方把定金扣掉不予返還了,我公司現(xiàn)在怎樣處理這筆業(yè)務呢?當時掛賬其他應收款
老師你好,我單位裝修采購的材料因無合同,給供應商付款以借款的形式掛在其他應收款,這樣可以嗎
公司釆購員釆購東西,款還差供應商,當時直接掛釆購員其他應收款,現(xiàn)在用公司的家具抵付了供應商貨款,如何做會計分錄
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
★ 4.98 解題: 35720 個
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嘻嘻 追問
2017-04-17 15:30
吳月柳 解答
2017-04-17 14:13
吳月柳 解答
2017-04-17 15:50