
我問下,外貿(mào)公司我1月份有一張發(fā)票點了退稅勾選后,發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,2月份開了張紅字發(fā)票,3月10日開了張正確的發(fā)票?,F(xiàn)在2月份申報表里跳出進項稅額轉(zhuǎn)出了,變成要交稅了。我應該怎么調(diào)呀?
答: 同學你好,這個先按交稅處理了,因為進項稅額轉(zhuǎn)出,等同于沒有進項稅額可以抵扣,
上個月對方發(fā)票開錯 我們這邊已認證 對方開了紅字發(fā)票 需要做進項稅額轉(zhuǎn)出 借什么? 貸什么?
答: 你好,開具了紅字不是做進項轉(zhuǎn)出,而是進項負數(shù) 借;應付賬款等科目 貸;原材料等科目 應交稅費(進項稅 額)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問一下對方發(fā)票開錯了 ,已經(jīng)跨月。我已經(jīng)認證了是不是需要我報完這個月稅之后給他申請紅字發(fā)票,等我下個征期報稅的時候再做進項稅額轉(zhuǎn)出?
答: 開具紅字增值稅發(fā)票申請”,到主管稅局蓋章證明,然后連同發(fā)票一起還給開具方,由開具方開出紅字發(fā)票,憑紅字發(fā)票入賬進項轉(zhuǎn)出。

