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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-03-12 12:15

您好,是增值稅加計扣除嗎?

玲老師 解答

2022-03-12 12:18

所得稅的加計扣除,不用做分錄
增值稅的進(jìn)項加計扣除需要。

刻苦的導(dǎo)師 追問

2022-03-12 12:19

增值稅加計扣除

刻苦的導(dǎo)師 追問

2022-03-12 12:19

如何做分錄???

玲老師 解答

2022-03-12 12:22

你好借應(yīng)交稅費未交增值稅
貸其他收益   

刻苦的導(dǎo)師 追問

2022-03-12 12:23

增值稅減免了10%.所得要交是嗎

玲老師 解答

2022-03-12 12:28

增值稅減免了10%.  這是  指什么  

玲老師 解答

2022-03-12 12:28

又 一個問題了 ?請補充一下什么情況 

刻苦的導(dǎo)師 追問

2022-03-12 13:01

加計扣除貸其他收益,要交企業(yè)所得稅嗎?

玲老師 解答

2022-03-12 13:04

交,
加計抵減的增值稅形成企業(yè)的經(jīng)濟利益流入,應(yīng)計入企業(yè)收入總額。按照現(xiàn)有政策規(guī)定,由于增值稅加計抵減形成的收益不屬于不征稅收入或免稅收入,因此應(yīng)作為應(yīng)稅收入計入納稅所得計征企業(yè)所得稅。

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相關(guān)問題討論
您好,是增值稅加計扣除嗎?
2022-03-12 12:15:25
你好加計扣除不用做分錄,只要在所得稅申報表上填可以加計的金額就好,比研發(fā)支出,只要填研發(fā)支出金額就可以,其他數(shù)據(jù)申報表會自動帶出來加計扣除額的
2019-07-17 17:14:02
你好 借:應(yīng)交稅金—增值稅 貸:營業(yè)外收入。
2019-07-10 17:24:40
您好,加計扣除是針對企業(yè)所得稅,并不需要做會計分錄,在計算應(yīng)納稅所得額的時候進(jìn)行調(diào)增調(diào)減項目使用的,希望能夠幫助到您,謝謝
2019-10-15 11:57:29
您好 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款
2019-05-29 11:17:33
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