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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-13 11:26

你好
按你賬上的來做
繳納的多交了
借方應(yīng)交稅費未交增值稅有余額

餅干飛呀 追問

2022-03-13 11:37

老師,那就是1月和2月主營收入 增值稅 計提的附加稅都跟當期申報的有差異了?

郭老師 解答

2022-03-13 11:39

對都是多交
借方有余額
下個月調(diào)整或者修改,在調(diào)整

餅干飛呀 追問

2022-03-13 11:40

只要2個月的總數(shù)和申報表的數(shù)一致即可嗎?

郭老師 解答

2022-03-13 11:45

對的是的累計是一樣的就行。

餅干飛呀 追問

2022-03-13 11:57

嗯嗯,謝謝郭老師

郭老師 解答

2022-03-13 11:58

不用客氣
周末愉快

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相關(guān)問題討論
你好 按你賬上的來做 繳納的多交了 借方應(yīng)交稅費未交增值稅有余額
2022-03-13 11:26:11
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)和申報表一樣 的
2020-03-04 10:15:20
上述分錄處理沒有問題,這個結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是本月的數(shù)據(jù)還是本年的數(shù)據(jù)呢?
2018-08-25 10:24:31
你好,建議月初先調(diào)整納稅申報表,核對賬面應(yīng)納稅額數(shù)據(jù),核對無誤后再將3月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的憑證計入3月份的賬里。
2019-04-02 18:05:10
現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報表開票時無票收入填寫負數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
2019-09-18 08:32:28
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