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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-14 17:45

收到發(fā)票,你需要紅沖暫估,然后再做發(fā)票的,這個發(fā)票放到年后就可以用1000年的損益調(diào)整來做。

郭老師 解答

2022-03-14 17:45

之前是什么業(yè)務(wù)的,產(chǎn)品的嗎?

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收到發(fā)票,你需要紅沖暫估,然后再做發(fā)票的,這個發(fā)票放到年后就可以用1000年的損益調(diào)整來做。
2022-03-14 17:45:46
你好,放到年后就可以的。
2022-03-14 17:16:14
這個可以直接放到20年里面的
2021-01-15 14:44:57
您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
2019-03-22 06:29:21
您好 1.先紅沖暫估 借方負(fù)數(shù):原材料等 貸方負(fù)數(shù):應(yīng)付賬款-暫估 2.再根據(jù)發(fā)票做賬 借:原材料等 。。進項稅額 貸:應(yīng)付賬款
2021-02-22 10:37:38
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