
暫估成本跨年后收到發(fā)票怎么做賬,收到發(fā)票放在年前暫估的憑證后,還是放到年后 如果年的前暫估10000,但只收到5000的發(fā)票,怎么做分錄
答: 收到發(fā)票,你需要紅沖暫估,然后再做發(fā)票的,這個(gè)發(fā)票放到年后就可以用1000年的損益調(diào)整來做。
暫估成本跨年后收到發(fā)票怎么做賬,收到發(fā)票放在年前暫估的憑證后,還是放到年后
答: 你好,放到年后就可以的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估入賬跨年的該如何做會(huì)計(jì)憑證,2018年暫估的成本,2019年收到發(fā)票,該怎樣做會(huì)計(jì)憑證
答: 您好 請(qǐng)問您暫估時(shí)候分錄怎么寫的
你好 如果18年暫估了成本 ,19年收到發(fā)票,19年收到發(fā)票以后正常做成本并結(jié)轉(zhuǎn),那么18暫估的憑證可以直接做紅沖嗎 還是必須用以前年度損益調(diào)整?
跨年收到發(fā)票,之前做的暫估入庫,成本也是暫估結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理?
老師,下面第一張憑證是14年暫估項(xiàng)目成本的,然后第二張憑證是15年收到暫估發(fā)票,沖銷暫估的,但是沖銷暫估的分錄做錯(cuò)了,現(xiàn)在要調(diào)整怎么處理呢?
跨年的暫估入庫怎么做賬?年前是借:原材料-暫估入庫 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 跨年收到發(fā)票和本公司打款記錄,請(qǐng)問 怎么做分錄?


郭老師 解答
2022-03-14 17:45