老師您好,貨收到了,錢已打,但是發(fā)現(xiàn)戶頭開錯(cuò)了,針對 問
你好,這個(gè)你上月如何做的分錄,就做同樣的分錄,金額寫負(fù)數(shù)。 答
老師我們有固定資產(chǎn),季度繳納房產(chǎn)稅,按照房產(chǎn)原值 問
你好,是要免租期過后才能按租金了。 是要上傳2份 答
老師好,我問下目前有增值稅稅率11%,這個(gè)檔嗎,適用范 問
19年開始就改為9%的稅率了 答
老師,我們是一家生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在出口一批貨物,成交 問
EXW 下報(bào)關(guān)單顯示的 100 美元 “雜費(fèi)”,應(yīng)確認(rèn)為境內(nèi)工廠至出境口岸裝載前的運(yùn)輸及相關(guān)費(fèi)用 / 保險(xiǎn)費(fèi);該費(fèi)用須計(jì)入完稅價(jià)格,按 “雜費(fèi)” 欄填報(bào)并以正價(jià) 100 美元申報(bào) 答
師,你好,我公司建筑公司,開發(fā)商用87套房子抵的工程 問
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 答

我接的這個(gè)建筑公司外賬,前面的會(huì)計(jì)把管理費(fèi)用跟財(cái)務(wù)費(fèi)用都放到長期待攤費(fèi)用里面,我是應(yīng)該要接著按她的做,還是在新的一年按管理跟財(cái)務(wù)費(fèi)用做損益
答: 如果是籌建期按他的做,不是做損益吧
老師,請問建筑公司為了辦理單位資質(zhì)而給不是本單位的人買的社保是進(jìn)管理費(fèi)用還是進(jìn)長期待攤費(fèi)用?
答: 您好,記入管理費(fèi)用就行了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
籌建期有管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用,在4月公司已經(jīng)開始營業(yè)了,是要把這兩個(gè)費(fèi)用轉(zhuǎn)出嗎?借:管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用? 那這樣長期待攤費(fèi)用在登賬時(shí)就不平了,為負(fù)數(shù)
答: 它發(fā)生時(shí),借:長期待攤費(fèi)用貸:銀行存款,剛好是平的


袁老師 解答
2017-03-30 10:13
袁老師 解答
2017-03-30 10:15