
老師,以前年度的賬面,有很多個公司通過銀行轉賬貨款到公賬的。但他又不要發(fā)票。我現(xiàn)在在無票收入。申報沖掉這些通過公賬收款,又不用開票的應收賬款??梢詥幔?/p>
答: 同學,你好,是可以的。
老師好!我單位是體檢醫(yī)院,做涉及到開票后人員還未來體檢的情況,所以開票后收到款項的做賬方式都是到預收賬款中中轉一下,開票后收到回款做賬是 借:銀行存款 貸:預收賬款有一筆業(yè)務2019年末開的發(fā)票,未回款,借:應收賬款 貸:預收賬款;2020年1月對方單位要求退票重開,我是直接做沖減就可以么?借:應收賬款(紅字) 貸:預收賬款(紅字);還是需要沖減以前年度損益?謝謝老師
答: 你好,同學。 你是沖以前年度損益調整,你是沖減收入。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度只記應付賬款和銀行存款兩個科目,今年開始重新記用應收賬款,應付賬款和銀行存款,怎么和以前年度對應?
答: 接著做就是了,如果應付賬款明細里面有負數(shù)的就調到應收賬款里面
2022年12月開了張收入發(fā)票,借應收賬款,貸收入和銷賬稅額。2023年3月份,對方說發(fā)票備注缺少資料,要求重開。我單位先紅沖后重新開具,金額不變,還需要調整以前年度損益嗎
老師您好,以前年度的一筆分錄借: 銀行存款,貸:應收賬款,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)應收賬款的明細公司名稱掛錯了,跨年度的話需要怎么調整呢
老師好 以前年度沒有建賬 現(xiàn)在要從19年一月份開始建賬 期初余額怎么設置 因為19年一月份紅沖了一份18年12月的發(fā)票 如果沒有期初余額 應收賬款是負數(shù)
老師好,我們公司是幾年前接手的別家公司,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當時有筆應收賬款未入現(xiàn)在新公司的賬套,請問,我現(xiàn)在補入賬可以嗎?借應收賬款貸以前年度損益?


qin 追問
2022-03-14 22:05
劉艷紅老師 解答
2022-03-14 22:07
qin 追問
2022-03-14 22:08
劉艷紅老師 解答
2022-03-14 22:08