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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-30 15:25

那老師這筆錢我之前也沒有抵扣,只是認(rèn)證了,現(xiàn)在就想把這筆錢轉(zhuǎn)出來,使賬上與報表上相符,我需要怎么做?

宋生老師 解答

2017-03-30 15:15

是的要填。

宋生老師 解答

2017-03-30 15:27

您好!借原材料等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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相關(guān)問題討論
計入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅
2023-02-28 11:32:09
你好,轉(zhuǎn)出的分錄不對 正確的轉(zhuǎn)出分錄是 借;管理費(fèi)用400,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出400
2020-04-02 19:59:10
您好 您可以在入賬的時候跟成本費(fèi)用一起做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05
你好!是的。3級科目可以不用平的。
2017-08-08 11:37:02
借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-12-10 11:09:10
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