
老師我想請(qǐng)問(wèn)下 我有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 準(zhǔn)備認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 我做分錄時(shí) 是直接在借方用“應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”科目 還是先用“應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額” 然后再做轉(zhuǎn)出“借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額”“貸:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”分錄?
答: 您好 您可以在入賬的時(shí)候跟成本費(fèi)用一起做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
平時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額是記在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額8000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額8000其中有福利費(fèi)400是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅400 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出400這個(gè)轉(zhuǎn)出的分錄對(duì)嗎?
答: 你好,轉(zhuǎn)出的分錄不對(duì) 正確的轉(zhuǎn)出分錄是 借;管理費(fèi)用400,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出400
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣及認(rèn)證,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
答: 計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅

