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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-03-30 15:35

正數(shù)還是負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2017-03-30 15:31

借;待攤費用  貸;預(yù)提費用

鄒老師 解答

2017-03-30 15:35

你好,是正數(shù)

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相關(guān)問題討論
借;待攤費用 貸;預(yù)提費用
2017-03-30 15:31:29
你好,規(guī)范做法是要計入固定資產(chǎn)按月計提折舊的,只是這個價值可以一次性在當(dāng)年稅前列支扣除而已。你如果要做費用里,那么可以 借管理費用 借應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸銀行存款 也可以做固定資產(chǎn)后一次性計提折舊
2018-12-21 10:24:30
是不是出差的買的,這做差旅費這個下面就可以,
2020-04-27 16:11:25
您好!你補一下之前發(fā)出材料的分錄。  1.轉(zhuǎn)材料到加工單位   借:委托加工物資     貸:原材料   2. 計算支付加工費   借:委托加工物資     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅)     貸:應(yīng)付賬款   3.收回加工完成產(chǎn)品   借:庫存商品     貸:委托加工物資(包括材料及加工費)
2017-06-20 16:03:25
那就是你這樣操作,支付錯的,再一做一筆相反的分錄,然后摘要寫轉(zhuǎn)錯卡號沖銷
2020-06-11 15:20:15
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