
老師,21年12月的收入里銷項(xiàng)負(fù)數(shù)忘記輸入負(fù)數(shù)了,還有減免稅額也忘了做,現(xiàn)在怎么更改呢
答: 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
老師,小規(guī)模普票超了30w,交稅,咱們做賬是錄入銷項(xiàng)稅額還是錄入減免稅額
答: 同學(xué),你好 錄入銷項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷項(xiàng)稅減免稅額可以留抵嗎?
答: 可以留抵的。

