老師請教一下國內(nèi)購進(jìn)一批貨 然后出口國外 是 問
需要開票退稅的哈。不開票還是要出口當(dāng)月申報無票收入 答
老師公司買個車40萬,抵了貨款5萬,實(shí)際我們付款35萬 問
借:固定資產(chǎn) 借:進(jìn)項 貸:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
人家問的是本年經(jīng)營杠桿系數(shù),答案算的是上年的吧 問
同學(xué),你好 計算經(jīng)營杠桿系數(shù)時用的是基期數(shù)據(jù)。上年的數(shù)是基期數(shù)據(jù) 答
老師 我們上游的供貨商給我們提供的建材不是大宗 問
不能那樣籠統(tǒng)開的,需要開具體的名稱 答
員工報銷墊付生日福利費(fèi),怎么做會計分錄 問
你好,這個借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 然后借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸其他應(yīng)付款-XX員工 答

進(jìn)銷項稅額現(xiàn)在每月不需要結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
答: 你好,銷項大于進(jìn)項時,從應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
月底結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
答: 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做這個結(jié)轉(zhuǎn)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷項稅額貸方結(jié)存0.01怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 你好 直接計入營業(yè)外收入就可以了。

